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巨化股份連續4年入圍浙江上市公司內部控制30強

2020/11/28 14:02:15

2020年11月21日,由浙江大學管理學院、浙江大學全球浙商研究院、浙江上市公司協會、浙江省總會計師協會、浙江大學財務與會計研究所聯合發布《2019浙江上市公司內部控制指數報告》,在浙江省461家上市公司中,巨化股份入選浙江上市公司內部控制30強,這也是公司連續四年獲得此殊榮。


企業內部控制由內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通和內部監督五個要素構成,強化內控是企業穩定健康發展的制度保障,也是促進資本市場有序高效運轉的必要條件。


多年來,巨化股份在保持企業快速發展、業績穩步增長的同時,不斷完善公司治理結構,規范公司合理運作,在企業快速發展的同時強化內部控制,穩扎穩打做好實業,謀求高質量可持續發展,打造根基穩定的長青企業。依據內部控制基本規范的要求,巨化股份以宏觀架構上下搭建,制度流程上下銜接,具體制度上下優化的原則構建內部控制管控體系。以內部控制“運行手冊結構圖”為指引,形成公司治理、發展戰略、資金活動、資產管理等的運行手冊管理模塊,并以模塊要求形成內控管理制度,實現了制度體系架構的統一。


目前,巨化股份建成了23個一級模塊,18個二級模塊,以巨化股份機關208個制度為頂層管控,各分子公司分層實施的結構合理、層次分明、銜接有序、方法科學、體系完備的上市公司內部控制管控體系,同時將制度流程導入SAP\ERP實施信息化管控,有效的提升了管理效率。通過連續實施年度內控自我評價,實現內控制度建設與執行的持續優化和完善,促進了管理制度的標準化和規范化,提升了風險管控水平和效果。本次巨化股份獲得“2019年度浙江上市公司最佳內控獎TOP30”,是權威機構對公司內部控制建設的認可和肯定,對今后巨化股份內控建設的改善和發展將起到促進作用。

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